审计办公室2025年度内部控制评价服务项目 比价会议公告
【摘要】: (1)具有良好的业绩和信誉,具备近3年从事大型医院内部控制编制、评价、审核相关业务业绩;
(2)现场服务人员不少于3人,项目经理必须具备公立医院内控评价咨询服务工作经验,拥有具有独立完成此项目的实施能力,且从业时间不少于 5 年;团队成员应对项目有深刻理解、具备较强沟通能力和较高的职业化程度,至少半数成员有相关内控评价经验,且从业时间不少于 3 年;
(3)根据财政部印发的《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)文件,在上级主管部门规定的期限内,完成2025年度内部控制评价报告。
