第一部分上海市公共卫生临床中心概况
一、主要职能二、机构设置
第二部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算情况说明第四部分名词解释
第一部分上海市公共卫生临床中心概况
一、主要职能
上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院,承担本市法定传染病防治,科教研任务。主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各种法定传染病。
二、机构设置
根据上述职责,上海市公共卫生临床中心设 76 个内设机构,包括:党政办公室、外事办公室、宣传科、精神文明办公室、社工部、纪监审办公室、工青妇办公室、退管会办公室、质量管理办公室、应急办公室、医务部、职工保健科、门诊办公室、护理部、感染控制科、教育科、科研部、伦理委员会办公室、新发与再现传染病研究所办公室、药物临床试验机构办公室、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、综合信息科、后勤保障部(总务科)、后勤保障部(保卫科)、重大项目办公室、物资管理部、医院发展部、呼吸内科、消化内科、肿瘤内科、心内科、肾内科、感染与免疫科、感染科、血友病感染科、重症肝病科、肝病科、肝胆内科、普外科、胸外科、肝胆外科、泌尿外科、骨科、疼痛康复科、神经外科、妇产科、儿科、中医科、中西医结合科、结核科、性病科、综合内科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、介入科、重症医学科、体检中心、血
液净化中心、内镜中心、生物治疗中心、麻醉科、病理科、放射科、检验医学科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、实验动物部、病原体检测和生物安全部、转化医学部、新药临床研究中心。
第二部分上海市公共卫生临床中心 2017 年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
23,198.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金预算财 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
69,324.64 |
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
5,429.04 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,229.82 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
95,743.04 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
292.35 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
97,951.82 |
本年支出合计 |
97,265.21 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
4,860.48 |
年末结转和结余 |
5,547.09 |
总计 |
102,812.30 |
总计 |
102,812.30 |
2017年度收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
97,951.82 |
23,198.14 |
|
69,324.64 |
|
|
5,429.04 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,229.82 |
1,229.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,229.82 |
1,229.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保 |
834.27 |
834.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴 |
333.33 |
333.33 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
96,429.65 |
21,675.97 |
|
69,324.64 |
|
|
5,429.04 |
210 |
02 |
|
公立医院 |
96,399.20 |
21,645.52 |
|
69,324.64 |
|
|
5,429.04 |
210 |
02 |
03 |
传染病医院 |
96,399.20 |
21,645.52 |
|
69,324.64 |
|
|
5,429.04 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
30.45 |
30.45 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
30.45 |
30.45 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
292.35 |
292.35 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
292.35 |
292.35 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
291.99 |
291.99 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
2017 年度支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
97,265.21 |
78,247.76 |
19,017.45 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,229.82 |
1,219.60 |
10.22 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,229.82 |
1,219.60 |
10.22 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老 |
834.27 |
834.27 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
333.33 |
333.33 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支 |
95,743.04 |
76,735.81 |
19,007.23 |
|
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
95,638.93 |
76,705.36 |
18,933.57 |
|
|
|
210 |
02 |
03 |
传染病医院 |
95,638.93 |
76,705.36 |
18,933.57 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
73.66 |
|
73.66 |
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
73.66 |
|
73.66 |
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
30.45 |
30.45 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
30.45 |
30.45 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
292.35 |
292.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
292.35 |
292.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
291.99 |
291.99 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 |
支出决算数 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
23,198.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,229.82 |
1,229.82 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21,675.97 |
21,675.97 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
292.35 |
292.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
23,198.14 |
本年支出合计 |
23,198.14 |
23,198.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
23,198.14 |
总计 |
23,198.14 |
23,198.14 |
|
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
23,198.14 |
9,752.34 |
13,445.80 |
208 |